Número | Data | Licitação | Contrato | Unidade Gestora | Classificação | Valor(R$) | Nota de empenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P09.13.001 | 13/09/2021 | 2021.06.09-FG | 20210720AS2 | Secretaria de Acao Social | MATERIAL DE CONSUMO | 196,40 | P08.13.002 |
P09.16.009 | 16/09/2021 | 2021.06.09-FG | 20210720FG1 | Secretaria de Administracao e Financas | MATERIAL DE CONSUMO | 98,20 | P07.28.004 |
P10.19.014 | 19/10/2021 | 2021.06.09-FG | 20210720AS1 | Secretaria de Acao Social | MATERIAL DE CONSUMO | 98,20 | P09.08.001 |
P12.09.003 | 09/12/2021 | 2021.06.09-FG | 20210720SS3 | Secretaria de Saude | MATERIAL DE CONSUMO | 491,00 | P10.18.004 |
P12.09.004 | 09/12/2021 | 2021.06.09-FG | 20210720SS3 | Secretaria de Saude | MATERIAL DE CONSUMO | 589,20 | P07.29.001 |
P12.16.009 | 16/12/2021 | 2021.06.09-FG | 20210720AS2 | Secretaria de Acao Social | MATERIAL DE CONSUMO | 98,20 | P10.06.001 |