PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.052


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Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
Valor:
R$ 51.840,70
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE (HOSPITAL) DESTE MUNICÍPIO.

Licitação
Número:
2023.07.26-SS
Data:
26/07/2023
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
ELABORACAO DE REGISTRO FORMAL DE PRECOS VISANDO EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENCAO BASICA E SECRETARIA DE SAUDE DE POTENGI. DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA.
Contrato
Número:
20240122
Data:
22/01/2024
Valor:
R$ 907.251,98
Liquidações
P05.09.008
Data: 09/05/2024  |  Valor: R$ 8.652,20
Notas Fiscais:
Numero: 10792  |  Data: 09/05/2024  |  Valor: R$ 8.652,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.015  |  Data: 11/06/2024  |  Credor: VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L  |  Valor: R$ 8.652,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P05.09.009
Data: 09/05/2024  |  Valor: R$ 9.229,00
Notas Fiscais:
Numero: 10796  |  Data: 09/05/2024  |  Valor: R$ 9.229,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.014  |  Data: 11/06/2024  |  Credor: VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L  |  Valor: R$ 9.229,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P05.09.010
Data: 09/05/2024  |  Valor: R$ 9.033,81
Notas Fiscais:
Numero: 10794  |  Data: 09/05/2024  |  Valor: R$ 9.033,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.016  |  Data: 11/06/2024  |  Credor: VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L  |  Valor: R$ 9.033,81  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P05.09.012
Data: 09/05/2024  |  Valor: R$ 10.050,70
Notas Fiscais:
Numero: 10793  |  Data: 09/05/2024  |  Valor: R$ 10.050,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.009  |  Data: 11/06/2024  |  Credor: VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L  |  Valor: R$ 10.050,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P05.10.018
Data: 10/05/2024  |  Valor: R$ 6.022,69
Notas Fiscais:
Numero: 10825  |  Data: 10/05/2024  |  Valor: R$ 6.022,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.005  |  Data: 11/06/2024  |  Credor: VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L  |  Valor: R$ 6.022,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P05.10.019
Data: 10/05/2024  |  Valor: R$ 8.852,30
Notas Fiscais:
Numero: 10824  |  Data: 10/05/2024  |  Valor: R$ 8.852,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.004  |  Data: 11/06/2024  |  Credor: VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE L  |  Valor: R$ 8.852,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299