PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.062


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Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
G. A. C. MOTA DIGIMAX
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, COMPREENDENDO SUPORTE E MANUTENÇÃO MENSAL, SENDO: SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO - LEI COMPLEMENTAR 131/09, SISTEMA DE OUVIDORIA - E-SEC - LEI FEDERAL 12.527/11, SISTEMA DE PATRIMONIO, CONTROLE DE FROTA, LICITAÇÕES E CONTRATOS, ALMOXARIFADO E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
02./2021-FG
Data:
02/02/2021
Modalidade:
Tomada de Preços
Tipo:
Menor Preço
Objeto:
Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos tecnicos de fornecimento de sistemas informatizados, compreendendo suporte e manutencao mensal, junto a municipio de Potengi, estado do Ceara.
Contrato
Número:
2021030102SS003
Data:
01/03/2024
Valor:
R$ 24.000,00
Liquidações
P04.01.017
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 5942  |  Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 2.000,00
Liquidações
P05.02.038
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 5989  |  Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 2.000,00
Liquidações
P06.04.032
Data: 04/06/2024  |  Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 6053  |  Data: 04/06/2024  |  Valor: R$ 2.000,00
Liquidações
P07.04.003
Data: 04/07/2024  |  Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 6105  |  Data: 04/07/2024  |  Valor: R$ 2.000,00
Liquidações
P08.06.003
Data: 06/08/2024  |  Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 6142  |  Data: 06/08/2024  |  Valor: R$ 2.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.004  |  Data: 28/10/2024  |  Credor: G. A. C. MOTA DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P08.29.014
Data: 29/08/2024  |  Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 6167  |  Data: 29/08/2024  |  Valor: R$ 2.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.010  |  Data: 11/11/2024  |  Credor: G. A. C. MOTA DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P10.02.009
Data: 02/10/2024  |  Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 6224  |  Data: 02/10/2024  |  Valor: R$ 2.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.031  |  Data: 14/11/2024  |  Credor: G. A. C. MOTA DIGIMAX  |  Valor: R$ 2.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000062111
Liquidações
P11.01.014
Data: 01/11/2024  |  Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 6278  |  Data: 01/11/2024  |  Valor: R$ 2.000,00