Emitida:
20/03/2024
Valor:
R$ 36.400,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Gestao dos Servicos de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
CRALAB - JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - EPP
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NUTRICIONAL POR VIA ENTERAL E INSUMOS (EQUIPO E FRASCOS), OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE
(HOSPITAL) DO MUNICÍPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARÁ.
Licitação
Data:
01/03/2024
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICA CONTRATACAO DE PESSOAS JURIDICA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO EMERGENCIAL DE FORMULAS NUTRICIONAIS, DIETA ENTERAL E INSUMOS (EQUIPOS E FRASCOS), COM FORNECIMENTO PARCELADO E SUCESSIVO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POTENGI, NO ESTADO DO CEARA, DE NO AMBITO DO MUNICIPIO DE POTENGI/CE
Contrato
Data:
14/03/2024
Valor:
R$ 36.400,00
Liquidações
P04.09.010
Data:
09/04/2024
|
Valor: R$ 12.844,00
Notas Fiscais:
Numero: 11930 |
Data:
09/04/2024
| Valor: R$ 12.844,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.03.001 | Data:
03/06/2024
| Credor: CRALAB - JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - EPP
| Valor: R$ 12.844,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P04.09.011
Data:
09/04/2024
|
Valor: R$ 6.620,00
Notas Fiscais:
Numero: 11928 |
Data:
09/04/2024
| Valor: R$ 6.620,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.002 | Data:
11/06/2024
| Credor: CRALAB - JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - EPP
| Valor: R$ 6.620,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P04.09.012
Data:
09/04/2024
|
Valor: R$ 16.936,00
Notas Fiscais:
Numero: 11929 |
Data:
09/04/2024
| Valor: R$ 16.936,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.010 | Data:
15/05/2024
| Credor: CRALAB - JOSE INACIO DE OLIVEIRA FILHO - EPP
| Valor: R$ 16.936,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299