PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.190


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUICAO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.08.029
Data: 08/03/2024  |  Valor: R$ 1.423,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.087  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.423,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P03.08.030
Data: 08/03/2024  |  Valor: R$ 177,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.088  |  Data: 08/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 177,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P05.10.039
Data: 10/05/2024  |  Valor: R$ 1.589,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.064  |  Data: 10/05/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.589,99  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P07.31.111
Data: 31/07/2024  |  Valor: R$ 1.386,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.023  |  Data: 20/08/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 1.386,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P08.30.122
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 2.418,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.067  |  Data: 20/09/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.418,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0
Liquidações
P09.30.079
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 2.672,48
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.023  |  Data: 18/10/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  |  Valor: R$ 2.672,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 11.207-0