Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira INFANCIA no SUAS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROJETO CRIANÇA FELIZ DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P01.31.046
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 10.472,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.127 | Data:
09/02/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 10.472,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000102598
Liquidações
P02.29.058
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 10.472,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.057 | Data:
08/03/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 10.472,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000102598
Liquidações
P03.28.036
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 10.472,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.031 | Data:
11/04/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 10.472,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000102598
Liquidações
P04.30.064
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 10.472,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.020 | Data:
10/05/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 10.472,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000102598
Liquidações
P05.31.042
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 10.472,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.048 | Data:
10/06/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 10.472,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000102598
Liquidações
P06.28.046
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 10.472,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.037 | Data:
10/07/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 10.472,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000102598
Liquidações
P07.31.093
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 6.700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.107 | Data:
09/08/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 6.700,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000102598
Liquidações
P08.30.055
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 10.472,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.043 | Data:
10/09/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 10.472,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000102598
Liquidações
P10.30.059
Data:
30/10/2024
|
Valor: R$ 10.472,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.048 | Data:
08/11/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 10.472,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000102598