Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Conselho Tutelar
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR
DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.31.047
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 9.707,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.131 | Data:
09/02/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 9.707,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P02.29.052
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 9.472,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.072 | Data:
08/03/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 9.472,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P03.28.038
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 9.472,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.042 | Data:
11/04/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 9.472,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P04.30.061
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 9.472,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.024 | Data:
10/05/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 9.472,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.31.038
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 10.178,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.041 | Data:
10/06/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 10.178,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P06.28.050
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 10.413,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.043 | Data:
10/07/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 10.413,49
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.31.024
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 2.412,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.071 | Data:
09/08/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 2.412,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.31.025
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 8.472,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.072 | Data:
09/08/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 8.472,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P08.30.048
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 2.412,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.034 | Data:
10/09/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 2.412,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P08.30.049
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 8.472,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.041 | Data:
10/09/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 8.472,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P09.30.056
Data:
30/09/2024
|
Valor: R$ 11.384,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.052 | Data:
10/10/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 11.384,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X