Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 120.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Transporte
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Transporte
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE
TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.31.028
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 12.401,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.094 | Data:
09/02/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE
| Valor: R$ 12.401,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P02.29.024
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 12.448,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.021 | Data:
08/03/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE
| Valor: R$ 12.448,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P03.28.025
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 12.948,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.050 | Data:
11/04/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE
| Valor: R$ 12.948,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P04.30.039
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 13.001,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.033 | Data:
10/05/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE
| Valor: R$ 13.001,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P05.31.017
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 14.813,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.011 | Data:
10/06/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE
| Valor: R$ 14.813,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P06.28.054
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 14.860,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.050 | Data:
10/07/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE
| Valor: R$ 14.860,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P08.30.030
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 13.418,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.015 | Data:
10/09/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE
| Valor: R$ 13.418,67
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825
Liquidações
P09.30.033
Data:
30/09/2024
|
Valor: R$ 15.948,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.020 | Data:
10/10/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - TRANSPORTE
| Valor: R$ 15.948,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104825