Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 160.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Gestao do Servico de Atencao Basica
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE DA
FAMILIA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P03.28.059
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 18.076,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.025 | Data:
11/04/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
| Valor: R$ 18.076,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P04.30.077
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 18.076,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.025 | Data:
14/05/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
| Valor: R$ 18.076,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P05.31.050
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 18.076,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.038 | Data:
12/06/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
| Valor: R$ 18.076,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P06.28.031
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 18.076,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.022 | Data:
10/07/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
| Valor: R$ 18.076,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299
Liquidações
P09.30.064
Data:
30/09/2024
|
Valor: R$ 9.670,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.075 | Data:
10/10/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE
| Valor: R$ 9.670,86
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000104299