Emitida:
10/12/2024
Valor:
R$ 300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Conselho Tutelar
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
SANDRO FERREIRA CARDOSO
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR A EQUIPE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA
PARTICIPAREM DO EVENTO DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF.
Liquidações
P12.10.006
Data:
10/12/2024
|
Valor: R$ 300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.023 | Data:
11/12/2024
| Credor: SANDRO FERREIRA CARDOSO
| Valor: R$ 300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X