Emitida:
21/11/2024
Valor:
R$ 80,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
WALESKA SILVA AMARANTE
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DAS EQUIPES TÉCNICAS DA REDE DE
ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DO CARIRI.
Liquidações
P11.21.001
Data:
21/11/2024
|
Valor: R$ 80,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.008 | Data:
25/11/2024
| Credor: WALESKA SILVA AMARANTE
| Valor: R$ 80,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X