Emitida:
02/09/2024
Valor:
R$ 37.403,00
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P09.30.035
Data:
30/09/2024
|
Valor: R$ 37.403,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.022 | Data:
10/10/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA
| Valor: R$ 37.403,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841