Emitida:
01/08/2024
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
Manutencao da Iluminacao Publica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.
Liquidações
P09.02.018
Data:
02/09/2024
|
Valor: R$ 19.869,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.020 | Data:
11/11/2024
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 19.869,25
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P10.01.025
Data:
01/10/2024
|
Valor: R$ 22.114,26