Emitida:
01/08/2024
Valor:
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
Liquidações
P08.20.014
Data:
20/08/2024
|
Valor: R$ 7.198,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.008 | Data:
20/08/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 7.198,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P09.12.004
Data:
12/09/2024
|
Valor: R$ 8,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.009 | Data:
12/09/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 8,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P09.16.003
Data:
16/09/2024
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.007 | Data:
16/09/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P10.10.017
Data:
10/10/2024
|
Valor: R$ 4.045,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.076 | Data:
10/10/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 4.045,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P10.11.010
Data:
11/10/2024
|
Valor: R$ 564,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.030 | Data:
11/10/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 564,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562