Emitida:
14/06/2024
Valor:
R$ 80,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Conselho Tutelar
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
LANNA TANNER PEDROSA FEITOSA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SANTANA DO CARIRI, VIAGEM ACOMPANHANDO A CRIANÇA JOSÉ LORRAN A SUA FAMÍLIA EXTENSA.
Liquidações
P06.14.009
Data:
14/06/2024
|
Valor: R$ 80,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.012 | Data:
15/08/2024
| Credor: LANNA TANNER PEDROSA FEITOSA
| Valor: R$ 80,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X