Emitida:
14/06/2024
Valor:
R$ 600,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CARLOS DAVIS MARQUES FERNANDES
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, PARA CUMPRIR AGENDA NO GABINETE DO DEPUTADO JOSÉ AIRTON CIRILO, COM
FINALIDADE EM TRATAR ASSUNTOS SOBRE O CUSTEIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POTENGI-CE, EM FORTALEZA-CE.
Liquidações
P06.14.004
Data:
14/06/2024
|
Valor: R$ 600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.039 | Data:
20/06/2024
| Credor: CARLOS DAVIS MARQUES FERNANDES
| Valor: R$ 600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935