Emitida:
02/05/2024
Valor:
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.
Liquidações
P05.10.023
Data:
10/05/2024
|
Valor: R$ 1.883,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.044 | Data:
10/05/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 1.883,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P05.13.008
Data:
13/05/2024
|
Valor: R$ 324,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.005 | Data:
13/05/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 324,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P05.14.006
Data:
14/05/2024
|
Valor: R$ 120,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.033 | Data:
14/05/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 120,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P06.10.013
Data:
10/06/2024
|
Valor: R$ 3.990,14
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.050 | Data:
10/06/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 3.990,14
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P06.12.002
Data:
12/06/2024
|
Valor: R$ 492,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.032 | Data:
12/06/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 492,24
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P07.10.014
Data:
10/07/2024
|
Valor: R$ 4.052,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.011 | Data:
10/07/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 4.052,47
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.11.001
Data:
11/07/2024
|
Valor: R$ 574,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.013 | Data:
11/07/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 574,28
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P07.19.005
Data:
19/07/2024
|
Valor: R$ 342,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.006 | Data:
19/07/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 342,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P07.24.004
Data:
24/07/2024
|
Valor: R$ 60,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.018 | Data:
24/07/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 60,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.26.002
Data:
26/07/2024
|
Valor: R$ 12,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.003 | Data:
26/07/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 12,01
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.29.014
Data:
29/07/2024
|
Valor: R$ 24,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.018 | Data:
29/07/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 24,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056