Emitida:
02/05/2024
Valor:
R$ 300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco Gestao do SUAS
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
WALESKA SILVA AMARANTE
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DO
SISAN
Liquidações
P05.02.003
Data:
02/05/2024
|
Valor: R$ 300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.001 | Data:
03/05/2024
| Credor: WALESKA SILVA AMARANTE
| Valor: R$ 300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099023