Emitida:
17/04/2024
Valor:
R$ 300,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco Gestao do SUAS
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
WALESKA SILVA AMARANTE
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE
PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Liquidações
P04.17.012
Data:
17/04/2024
|
Valor: R$ 300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.012 | Data:
19/04/2024
| Credor: WALESKA SILVA AMARANTE
| Valor: R$ 300,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000099023