Emitida:
02/02/2024
Valor:
R$ 80,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Conselho Tutelar
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
TAIS FEITOSA DE AMORIM
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CRATO-CE, VIAGEM EM CARÁTER DE URGÊNCIA EM DECORRÊNCIA DO CASO DA ADOLESCENTE JOANA
K. O. LOURENÇO.
Liquidações
P02.02.021
Data:
02/02/2024
|
Valor: R$ 80,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.030 | Data:
29/02/2024
| Credor: TAIS FEITOSA DE AMORIM
| Valor: R$ 80,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X