Emitida:
30/01/2024
Valor:
R$ 80,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Conselho Tutelar
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
TAIS FEITOSA DE AMORIM
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, VIAGEM ACOMPANHANDO AS CRIANÇAS ANA SOFIA RODRIGUES DA SILVA (
08 ANOS) E ANA SARA RODRIGUES DA SILVA (12 ANOS).
Liquidações
P01.30.025
Data:
30/01/2024
|
Valor: R$ 80,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.028 | Data:
29/02/2024
| Credor: TAIS FEITOSA DE AMORIM
| Valor: R$ 80,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X