Emitida:
30/01/2024
Valor:
R$ 80,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOAO CARLOS MATEUS DA SILVA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE, VIAGEM ACOMPANHANDO AS CRIANÇAS ANA SOFIA RODRIGUES DA SILVA (
08 ANOS) E ANA SARA RODRIGUES DA SILVA (12 ANOS).
Liquidações
P01.30.024
Data:
30/01/2024
|
Valor: R$ 80,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.033 | Data:
29/02/2024
| Credor: JOAO CARLOS MATEUS DA SILVA
| Valor: R$ 80,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X