Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao do Bloco de Protecao Social Basica - PSB
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONCURSADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO CENTRO DE
REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.31.050
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 14.844,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.136 | Data:
09/02/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 14.844,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P02.29.054
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 15.471,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.054 | Data:
08/03/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 15.471,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P03.28.039
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 14.844,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.040 | Data:
11/04/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 14.844,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P04.30.062
Data:
30/04/2024
|
Valor: R$ 14.844,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.022 | Data:
10/05/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 14.844,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P05.31.039
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 15.537,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.043 | Data:
10/06/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 15.537,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P06.28.051
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 15.315,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.045 | Data:
10/07/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 15.315,07
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P08.30.093
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 470,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.012 | Data:
13/09/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 470,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.31.087
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 611,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.099 | Data:
09/08/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 611,91
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.31.088
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 13.703,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.100 | Data:
09/08/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 13.703,07
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.31.089
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 3.483,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.102 | Data:
09/08/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 3.483,12
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P07.31.097
Data:
31/07/2024
|
Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.027 | Data:
15/08/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P08.30.050
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 24.353,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.035 | Data:
10/09/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 24.353,49
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X
Liquidações
P10.30.061
Data:
30/10/2024
|
Valor: R$ 32.745,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.055 | Data:
08/11/2024
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - ACAO SOCIAL
| Valor: R$ 32.745,97
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X