PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.068


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 6.900,00
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FX SERVICOS MUNICIPAIS LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE GERENCIAMENTO, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E RELAÇÕES PÚBLICAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.

Licitação
Número:
2023.01.16-DIV
Data:
16/01/2023
Modalidade:
Tomada de Preços
Tipo:
Menor Preço
Objeto:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE GERENCIAMENTO, PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E EXECUCAO DE SOLUCOES DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL E RELACOES PUBLICAS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE POTENGI - CE.
Contrato
Número:
20230310SO
Data:
10/03/2023
Valor:
R$ 27.600,00
Liquidações
P01.15.006
Data: 15/01/2024  |  Valor: R$ 2.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 1637  |  Data: 15/01/2024  |  Valor: R$ 2.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.003  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: FX SERVICOS MUNICIPAIS LTDA  |  Valor: R$ 2.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P02.20.006
Data: 20/02/2024  |  Valor: R$ 2.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 1716  |  Data: 20/02/2024  |  Valor: R$ 2.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.010  |  Data: 29/02/2024  |  Credor: FX SERVICOS MUNICIPAIS LTDA  |  Valor: R$ 2.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P03.27.020
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 2.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 1809  |  Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 2.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.046  |  Data: 28/03/2024  |  Credor: FX SERVICOS MUNICIPAIS LTDA  |  Valor: R$ 2.300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841