Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Infraestrutura, Obras e Servicos Publicos
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
Liquidações
P01.02.006
Data:
02/01/2024
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.02.044 | Data:
02/01/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P01.04.003
Data:
04/01/2024
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.04.015 | Data:
04/01/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P01.12.012
Data:
12/01/2024
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.12.015 | Data:
12/01/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P01.16.005
Data:
16/01/2024
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.16.011 | Data:
16/01/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P01.17.020
Data:
17/01/2024
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.031 | Data:
17/01/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P01.19.009
Data:
19/01/2024
|
Valor: R$ 24,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.19.060 | Data:
19/01/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 24,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P01.22.008
Data:
22/01/2024
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.010 | Data:
22/01/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P01.25.004
Data:
25/01/2024
|
Valor: R$ 36,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.25.012 | Data:
25/01/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 36,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P01.30.017
Data:
30/01/2024
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.040 | Data:
30/01/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P02.06.029
Data:
06/02/2024
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.012 | Data:
06/02/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P02.09.018
Data:
09/02/2024
|
Valor: R$ 36,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.091 | Data:
09/02/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 36,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P02.20.024
Data:
20/02/2024
|
Valor: R$ 0,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.045 | Data:
20/02/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 0,71
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P02.21.010
Data:
21/02/2024
|
Valor: R$ 11,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.014 | Data:
21/02/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 11,29
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P02.23.010
Data:
23/02/2024
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.023 | Data:
23/02/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P02.28.014
Data:
28/02/2024
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.032 | Data:
28/02/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P02.29.017
Data:
29/02/2024
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.048 | Data:
29/02/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P03.01.038
Data:
01/03/2024
|
Valor: R$ 24,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.039 | Data:
01/03/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 24,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P03.04.032
Data:
04/03/2024
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.04.012 | Data:
04/03/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P03.12.009
Data:
12/03/2024
|
Valor: R$ 36,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.005 | Data:
12/03/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 36,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P03.13.007
Data:
13/03/2024
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.032 | Data:
13/03/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P03.14.003
Data:
14/03/2024
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.015 | Data:
14/03/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P03.21.013
Data:
21/03/2024
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.014 | Data:
21/03/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P03.27.027
Data:
27/03/2024
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.019 | Data:
27/03/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P03.28.011
Data:
28/03/2024
|
Valor: R$ 36,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.071 | Data:
28/03/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 36,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P04.03.004
Data:
03/04/2024
|
Valor: R$ 36,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.020 | Data:
03/04/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 36,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P04.05.018
Data:
05/04/2024
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.004 | Data:
05/04/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P04.12.018
Data:
12/04/2024
|
Valor: R$ 24,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.020 | Data:
12/04/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 24,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P04.17.029
Data:
17/04/2024
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.023 | Data:
17/04/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841
Liquidações
P04.18.010
Data:
18/04/2024
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.008 | Data:
18/04/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 104841