Emitida:
07/11/2024
Valor:
R$ 80,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Conselho Tutelar
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
SANDRO FERREIRA CARDOSO
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A
JUAZEIRO/CE,PARA ACOMPANHAR A N.S.A PARA O NUCLEO DE PERICIA PARA REALIZACAO
DE EXAME DE CORPO DE DELITO/CONSTATACAO DE CRIME SEXUAL.
Liquidações
P11.07.007
Data:
07/11/2024
|
Valor: R$ 80,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.013 | Data:
14/11/2024
| Credor: SANDRO FERREIRA CARDOSO
| Valor: R$ 80,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X