Emitida:
20/09/2024
Valor:
R$ 80,00
Unidade gestora:
Secretaria de Acao Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Conselho Tutelar
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
SANDRO FERREIRA CARDOSO
Especificação:
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BARBALHA-CE, PARA DESLOCAMENTO ATÉ O HOSPITAL SANTO ANTONIO.
Liquidações
P09.20.015
Data:
20/09/2024
|
Valor: R$ 80,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.014 | Data:
12/11/2024
| Credor: SANDRO FERREIRA CARDOSO
| Valor: R$ 80,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 000006260X