PREFEITURA MUNICIPAL DE POTENGI

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.01.030


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Nota de empenho
Emitida:
01/08/2024
Valor:
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

Licitação
Contrato
Liquidações
P08.20.014
Data: 20/08/2024  |  Valor: R$ 7.198,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.008  |  Data: 20/08/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 7.198,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P09.16.003
Data: 16/09/2024  |  Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.007  |  Data: 16/09/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 12,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P09.12.004
Data: 12/09/2024  |  Valor: R$ 8,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.009  |  Data: 12/09/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 8,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P10.11.010
Data: 11/10/2024  |  Valor: R$ 564,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.030  |  Data: 11/10/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 564,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P10.10.017
Data: 10/10/2024  |  Valor: R$ 4.045,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.076  |  Data: 10/10/2024  |  Credor: BANCO DO BRASIL SA  |  Valor: R$ 4.045,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562