Emitida:
02/05/2024
Valor:
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Administracao e Financas
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL SA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TAXAS/TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
Liquidações
P05.29.017
Data:
29/05/2024
|
Valor: R$ 24,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.068 | Data:
29/05/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 24,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P05.23.005
Data:
23/05/2024
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.004 | Data:
23/05/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P05.24.009
Data:
24/05/2024
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.003 | Data:
24/05/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P05.22.016
Data:
22/05/2024
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.015 | Data:
22/05/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P05.31.067
Data:
31/05/2024
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.009 | Data:
31/05/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P06.28.014
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 11,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.072 | Data:
28/06/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 11,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000011630
Liquidações
P06.20.012
Data:
20/06/2024
|
Valor: R$ 11,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.056 | Data:
20/06/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 11,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P06.21.011
Data:
21/06/2024
|
Valor: R$ 223,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.009 | Data:
21/06/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 223,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P06.24.024
Data:
24/06/2024
|
Valor: R$ 11,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.007 | Data:
24/06/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 11,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P06.06.012
Data:
06/06/2024
|
Valor: R$ 11,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.008 | Data:
06/06/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 11,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P06.20.013
Data:
20/06/2024
|
Valor: R$ 23,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.057 | Data:
20/06/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 23,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P06.28.015
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 82,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.073 | Data:
28/06/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 82,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.01.023
Data:
01/07/2024
|
Valor: R$ 35,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.030 | Data:
01/07/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 35,16
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.03.037
Data:
03/07/2024
|
Valor: R$ 11,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.006 | Data:
03/07/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 11,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.05.003
Data:
05/07/2024
|
Valor: R$ 11,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.022 | Data:
05/07/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 11,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P07.08.002
Data:
08/07/2024
|
Valor: R$ 11,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.007 | Data:
08/07/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 11,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P08.01.031
Data:
01/08/2024
|
Valor: R$ 1,00
Liquidações
P08.01.043
Data:
01/08/2024
|
Valor: R$ 12,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.01.024 | Data:
01/08/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 12,01
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P08.12.015
Data:
12/08/2024
|
Valor: R$ 12,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.018 | Data:
12/08/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 12,01
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P08.13.010
Data:
13/08/2024
|
Valor: R$ 36,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.042 | Data:
13/08/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 36,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P08.14.008
Data:
14/08/2024
|
Valor: R$ 12,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.008 | Data:
14/08/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 12,01
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P08.15.011
Data:
15/08/2024
|
Valor: R$ 12,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.036 | Data:
15/08/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 12,01
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P08.19.035
Data:
19/08/2024
|
Valor: R$ 48,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.040 | Data:
19/08/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 48,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P08.27.013
Data:
27/08/2024
|
Valor: R$ 24,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.008 | Data:
27/08/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 24,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P08.05.015
Data:
05/08/2024
|
Valor: R$ 12,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.05.022 | Data:
05/08/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 12,01
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P08.21.013
Data:
21/08/2024
|
Valor: R$ 160,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.007 | Data:
21/08/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 160,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P09.17.018
Data:
17/09/2024
|
Valor: R$ 48,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.042 | Data:
17/09/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 48,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P09.20.008
Data:
20/09/2024
|
Valor: R$ 132,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.071 | Data:
20/09/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 132,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P09.11.064
Data:
11/09/2024
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.048 | Data:
11/09/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000760056
Liquidações
P10.16.015
Data:
16/10/2024
|
Valor: R$ 48,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.012 | Data:
16/10/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 48,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000011630
Liquidações
P10.21.006
Data:
21/10/2024
|
Valor: R$ 44,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.21.001 | Data:
21/10/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 44,46
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P10.22.007
Data:
22/10/2024
|
Valor: R$ 82,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.012 | Data:
22/10/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 82,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000059935
Liquidações
P10.11.016
Data:
11/10/2024
|
Valor: R$ 24,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.035 | Data:
11/10/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 24,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P10.15.013
Data:
15/10/2024
|
Valor: R$ 36,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.049 | Data:
15/10/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 36,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562
Liquidações
P10.18.011
Data:
18/10/2024
|
Valor: R$ 24,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.042 | Data:
18/10/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL SA
| Valor: R$ 24,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 024937 CONTA: 0000076562